研究论文:完善以内审为核心的财政部门内控机制
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财政部解读内控指引之研究与开发
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财政内控体系构建论文
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会计论文A财政局内部控制之会计研究
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课题研究论文:实现内控和财务稽核有机结合的有效策略探析
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内部审计文化-财政部内控委员会
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机关财务管理内部控制制度(终审稿)
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科研课题论文:关于事业单位财务管理内控制度的建构及完善
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科研课题论文:刍议事业单位内部控制审计实务操作
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财政内控内审存在问题及建议
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财务部内控审计6大方面68项关注点(参考)
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构建内部审计制度 完善财政支出管理
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强化我国企业内控审计方法研究
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课题研究论文:简述事业单位财务管理内控制度的创新
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深究高校财务管理内控
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以审促管,发挥审计在专项资金综合治理中的作用
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县级审计机关内部管理模式现状及自主创新研究
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会计制度改革背景下的会计内控措施的创新研究
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财政部会计司解读内控配套指引
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10财政部会计司解读企业内控指引之研究与开发
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地方财政部门内部控制理论架构与优化设计研究
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课题研究论文:关于中央报业集团内部会计控制制度的问题与对策
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我国高校财务内部控制问题研究
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基于内部控制角度行政事业单位财务管理 论文